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酒店财务述职工作报告

发表时间:2024-01-28

[精]酒店财务述职工作报告5篇。

大家都说,实践后才会有收获,当一项事情结束时。往往需要写报告,撰写报告可以及时调整解决我们遇到的困难、问题,报告该怎么去写?以下的内容“酒店财务述职工作报告”是小编特意为您准备的,请将这篇文章添加到你的收藏夹中!

酒店财务述职工作报告 篇1

一、工作完成情况:

1、按照总经理室的安排,组织召开了3次员工大会,传达了酒店的工作思想和工作目标。

《员工离职管理制度》、《物资采购制度》、《物资领用制度》、《员工活动室管理制度》等一系列管理制度,并且完成了《员工手册》初稿。

3、组建了员工活动室,为员工提供阅读休憩的场所,丰富了员工的业余生活。

4、2月初,组织召开了一次意义非凡的员工联欢会,加强员工间的团结,丰富了员工的生活。

消防安全知识、餐饮服务、客房服务等一系列相关知识的培训,进一步提升了员工的操作水平。

记账。

7、酒店自3月14日开始对经理进行绩效考核,实行营业额与工资挂钩,真正做到了奖罚分明。

8、采保室20**年配合各部门顺利完成了采购任务保证了物资和食品的及时供应。

回顾半年来的工作,我们较圆满地完成了各项工作,取得一定的成绩,在总结成绩的同时,还存在不足之处。

办公室整条线的工作人员都是新手,对业务方面的知识非常欠缺,从而导致工作思路不够清晰,出现问题后处理力度不够等问题。

2、管理制度不够完善,贯彻实施的力度也不够。

为确保20**年的工作顺利的开展,财办部全体员工要加强学习,努力工作,积极配合其他部门办好领导安排的工作,尽自己最大的.努力使工作水平上升到新的台阶。

二、现将财办部20**年的工作重点安排如下:

1、结合评星工作,进一步完善管理制度,并加大实施力度。

2、加强酒店文书档案管理和重要文件的处理,提高服务水平。

3、加强业务学习和知识更新,进一步提高自身的组织协调能力。

技能和素质的培训,加大内部人才开发力度,并制定好每月的培训计划。

5、积极配合各部门做好日常人力资源招聘与配置工作。

表单式管理。

7、进一步完善财务管理制度。

8、落实相关营业点及部门的奖罚制度。

9、统计各营业点的低值易耗品及接待中心移交的固定资产实存数。

做好各项费用的开支节流工作。

采保方面要把好质量关,做好物资食品的供应工作。

积极响应总经理室的号召,认真完成领导安排的各项任务。

20**年是酒店发展最关键的一年,我们将以崭新的面貌迎接一年的工作,在总经理的领导下,结合三星标准,围绕“竭尽全力为前勤服务,保证酒店正常运转”的服务宗旨,齐心协力,团结一致,为酒店的美好明天共同努力。

酒店财务述职工作报告 篇2

一, 首先从中软系统中打印前一天的收入报表: 1, 前日离店报表

2, 前日夜审交易审核报表 3, 前日营业收入分析报表 4, 前日财务试算平衡报表 5, 前日应收转账报表 6, 前日应收回款报表

二, 根据打印的报表做收入报表: 1, 做每日早报-----抄送酒店各部门领导发OA。

2, 做收入汇总报表-----每旬6号,16号,26号上报会计。

3, 做完收入报表,要将打印好的各类报表分类存放,月底装订成册。

三, 审核前台账单: 1, 到前台收前日的客房退房账单,要在交接本上签字一一核对账单号和发票号,看是否是前日的退房账单,和对无误后签字,如若发现前台账单信息不全的要及时与前台收银沟通确认方可签字。

2, 拿到账单要快速浏览一遍多有的账单,要把前日转应收的账单和开过发票的单独存放,先审核。

3, 在审核应收挂账账单时要注意,账单上的签单人是否是协议有效签单人,如若不是要与销售代表跟进。或着销售经理补签字,整理完后存放于相对应的协议单位账单盒里。

4, 审核现付类账单,日审要熟记酒店当月推广房价,不同房型,不同房价,并逐一核对,还要要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致,之后要依次查看账单后附的资料是否与帐单上显示的一致,若出现账单后附单据与账单上显示不否的情况要及时与前台入账收银联系沟通,及时解决问题。尤其注意押金单,白联与蓝联都必须同时存在,若押金单蓝联不在,要看客人写的押金单证明是否有,保证收银准确给客人退押金,并且不会退重,退房的账单无论什么付款方式都应该有退房客人的签字,其次要看房费与退房时间,退房时间直接决定房费的多少,北京时间14:00前是退房时间,北京时间14:00以后18:00之前是半日房费,超过18:00收全日房费。

四, 审核餐饮账单:

1,首先要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致,之后要依次查看账单后附的点菜单资料是否与帐单上显示的一致,酒水消费单和杂项单的名称与数量是否与账单一致,最后注意账单的付款方式,现付类的账单上附有发票的账单上要加盖“发票已开”字样,如若账单上出现折扣,要仔细核对账单折扣是属于那种类型,会员打折账单上必须有会员本人签字和会员卡号,管理人员通知打折,要清楚每个部门经理打折权限不同,账单上必须有通知人签字方可执行打折。审核应收转账的账单,要注意账单上必须有客人签字,首先检查是否是协议单位有效签单人,若不是就需要与销售部沟通,与客人联系补签字或者由销售跟进人签字方可执行。

酒店财务述职工作报告 篇3

酒店日审工作流程

1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总,并修改入账,保证每日收入的真实性、准确性。

2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表,检查各项收入的划分是否正确,检查是否存在没有入账的收入。

3、审核杂项调整单及贷方调整单,杂项调整单要审核所入帐户是否正确,如有错误及时调整,贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准,审查原因是否清楚、合理,所记入的帐户是否准确。 4、通过客房日报表检查出租率,平均房价是否正确,发现问题及时调整。

5、在电脑账上编制饭店营业收入报表,该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分,表内还提供各营业部门的预算比,同期比及月累计、年累计完成情况的数据,报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。

6、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对,凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因,及时处理。

7、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表,按会计制度和科目的规定编制记账凭证,对营业收入做到日清月结。

8、审核外币兑换的所有单据,发现问题及时解决。

9、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进行审核,对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准,审核无误的职员用餐单及时传递至成本部。

10、协助其他营业部门完成相关的查账工作。

11审核餐饮宴会部预定单的执行情况,月末做出宴会销售统计表。

12对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进行记录及审核,每月与康乐部核对售卡人提成情况。 13、每月月末做出个营业部门的收入分析。

14、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额,并将相关转帐资料报总帐。 15、保管、保存经办的各种历史资料。

酒店财务述职工作报告 篇4

一、背景

在过去的一年中,作为酒店财务部门的一员,我深感责任重大。面对市场的变化和酒店业务的发展,我始终坚守岗位,致力于提供准确、及时的财务信息,为酒店的决策提供有力支持。在此,我将对过去一年的工作进行详细的总结。

二、收入管理

1. 客房收入

我们精细化了客房收入的核算流程,通过与前台系统的对接,实现了实时数据抓取,提高了数据准确性。同时,我们定期对房价政策进行评估和调整,确保酒店收益最大化。在过去的12个月中,客房收入同比增长了XX%,这一成绩得益于团队的努力和有效的策略调整。

2. 餐饮收入

餐饮部门是我们酒店的重要收入来源之一。通过与餐饮部门的紧密合作,我们优化了菜品结构,提升了餐饮品质。同时,我们加大了对婚宴、会议等大型活动的推广力度,吸引了更多的客户。餐饮收入同比增长了XX%,这一增长得益于新策略的实施和客户口碑的传播。

三、成本管理

1. 采购管理

我们重新梳理了采购流程,实施了集中采购制度,加强了对供应商的考核和谈判力度。这不仅降低了采购成本,还优化了库存结构,减少了物资积压现象。通过这一措施,年度采购成本同比下降了XX%。

2. 能源消耗

针对能源消耗较大的问题,我们推行了节能措施,如安装节能灯具、优化空调系统等。我们还加强了对各部门能源使用的监控和考核力度,有效降低了能源消耗成本。今年能源费用同比下降了XX%。

四、资金管理

1. 收款与对账

我们严格执行财务纪律,确保每日收入的及时入账。同时,定期与各部门进行对账,确保账目清晰无误。通过高效的收款和对账流程,我们减少了坏账风险,保障了酒店的资金安全。

2. 预算管理

在预算编制方面,我们采取了滚动预算的管理模式,根据实际经营情况进行动态调整。各部门严格控制预算内支出,对于超预算项目需经过严格的审批程序。通过这一措施,我们有效控制了成本开支,确保了年度预算目标的实现。

五、团队建设与培训

1. 培训与发展

为了提高团队的专业素质,我们组织了多次财务知识培训和业务技能提升课程。这不仅增强了团队成员的岗位技能,还激发了大家的工作热情和创新精神。

2. 团队沟通与协作

在日常工作中,我们注重团队沟通与协作。通过定期召开部门例会、跨部门交流活动等形式,加强了团队之间的信息共享与合作。这有助于提高工作效率、减少工作失误,为酒店的稳健发展提供了有力保障。

六、总结与展望

过去一年中,酒店财务部门在收入管理、成本管理、资金管理和团队建设等方面取得了显著成绩。在未来的工作中,我们将继续努力,不断优化财务管理体系、提高工作效率、加强团队建设、提升服务质量。我们有信心在新的一年中为酒店创造更大的价值。

酒店财务述职工作报告 篇5

岁月如梭,时光荏苒,转眼间20__年过去了,一年来,我在上级领导的带领下和部门同事帮助下,按照我部门年初的总体工作部署和目标任务要求,认真执行各项工作,围绕中心,突出重点,狠抓落实,注重实效,在自己的工作岗位上认真履行职责,较好地完成自己的工作任务,取得了一定的成绩。

财务是保证各项工作推进的关键,为保证每一分钱都花在刀尖上,使财务工作始终与整体工作紧密结合,我以成本管理为重点,全面落实预算管理,加强专项经费申报工作,充分发挥财务工作在中心行政中的核心作用,较好地完成了各项工作任务,财务管理水平有了大幅度的提高。今年的财务工作在全局20家单位考核评比中又取得了第四名的好成绩。

孔子曰:吾日三省吾身。一年来的工作取得了一定的成绩,但还存在诸多不足之处,在一些细节的处理和操作上存在一定的欠缺,通过深入挖掘在思想观念、工作定位、工作方式方法、工作作风等方面存在着四个不够:

一是钻研理论缺乏恒心,在理论上的学用结合不够,在学教结合实际上不紧密,在思想观念上因循守旧,开拓精神和创新意识不够;

二是在工作定位上有局限性,工作的前瞻性不够,站在全局发展的高度研究谋划工作的意识不够;

三是有时在工作方法上不注意细节,工作方式上不讲究策略,易产生急躁情绪,缺乏冷静慎重思虑;

四是工作经验有待丰富,同同事的沟通协调不够,灵活运用政策解决实际问题的经验不够。

今后,我将继续发扬成绩、克服不足、立足本岗,勤勉尽责,来回报大家的信任,我将同大家携手并肩,为单位的发展做出应有的贡献!